Главная Партнеры Контакты  
Юридическая компания — «Основной закон», консультации и помощь в возвращении депозитов, защита по кредиту

ЮК
"ОСНОВНОЙ ЗАКОН"  

г. Киев, бул. Пушкина, 2а                
тел.: (044) 334-99-77                               
         (095) 407-407-3
         (096) 703-11-82

график работы: пн.- пт. с 9:00 до 18:00
          
                           

 












Рассматривается вопрос о предоставление нотариусам права выдачи извлечения из Реестра прав на недвижимое имущество.
Министерством юстиции был разработан проект Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно предоставления информации о государст...


Держреєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2014 році буде здійснюватись за новою - удосконаленою та спрощеною - процедурою.
Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Держа...




Система Orphus


Програма підвищення кваліфікації аудиторів № 25 "Внутрішній аудит"

  1. Тема 2. Оцінка системи внутрішнього контролю
  2. Тема 3. Внутрішній аудит як підсистема внутрішнього контролю організації
  3. Тема 4. Служба внутрішнього аудиту
  4. Тема 5. Регламентація внутрішнього аудиту
  5. Тема 6. Попередня підготовка внутрішнього аудиту
  6. Тема 7. Основи методики внутрішнього аудиту
  7. Тема 8. Процедури внутрішнього аудиту
  8. Тема 9. Організація внутрішнього аудиту реалізації продукції
  9. Тема 10. Організація внутрішнього аудиту грошових надходжень
  10. Тема 11. Організація внутрішнього аудиту постачання
  11. Тема 12. Організація внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості
  12. Тема 13. Організація внутрішнього аудиту руху товарно-матеріальних цінностей
  13. Тема 14. Організація внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом
  14. Тема 15. Організація внутрішнього аудиту основних засобів
  15. Тема 16. Організація внутрішнього аудиту виробництва продукції
  16. Тема 17. Організація внутрішнього аудиту інвестицій

Автор: Автор:   питання автору   Олена Володимирівна ТИХОМИРОВА,   Консультант-викладач НОУ ІВП,   Кандидат економічних наук, доцент,   Практикуючий аудитор в області загального аудиту, банківського аудиту, в тому числі по МСФО;   Ольга Дмитрівна Каверін,   Консультант-викладач НОУ ІВП,   Кандидат економічних наук, Санкт-Петербурзький державний університет, доцент   мета:   Навчити аудиторів найважливіших питань внутрішнього аудиту, проаналізувати існуючу практику організації внутрішнього аудиту як в Російській Федерації, так і за кордоном, ознайомити з методикою проведення внутрішнього аудиту, організацією служби внутрішнього аудиту питання автору

  • Олена Володимирівна ТИХОМИРОВА,
    Консультант-викладач НОУ "ІВП",
    Кандидат економічних наук, доцент,
    Практикуючий аудитор в області загального аудиту, банківського аудиту, в тому числі по МСФО;
  • Ольга Дмитрівна Каверін,
    Консультант-викладач НОУ "ІВП",
    Кандидат економічних наук, Санкт-Петербурзький державний університет, доцент

мета:

Навчити аудиторів найважливіших питань внутрішнього аудиту, проаналізувати існуючу практику організації внутрішнього аудиту як в Російській Федерації, так і за кордоном, ознайомити з методикою проведення внутрішнього аудиту, організацією служби внутрішнього аудиту.

програма:

ЗАТВЕРДЖЕНО   Рішенням Ради НП «ІПАР»   від «15» грудня 2009 року   / протокол № 111 / ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради НП «ІПАР»
від «15» грудня 2009 року
/ протокол № 111 /

Тема 1. Внутрішній контроль в системі управління організацією

Поняття внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю. Внутрішній аудит в системі внутрішнього контролю. Обмеження ефективності внутрішнього контролю.

Тема 2. Оцінка системи внутрішнього контролю

Оцінка контрольної середовища. Оцінка засобів контролю. Оцінка організації системи бухгалтерського та управлінського обліку. Стиль і методи керівництва. Внутрішня звітність підприємства. Документообіг.

Тема 3. Внутрішній аудит як підсистема внутрішнього контролю організації

Цілі і завдання внутрішнього аудиту. Взаємодія служб внутрішнього аудиту та бухгалтерського обліку. Ефективність внутрішнього аудиту.

Тема 4. Служба внутрішнього аудиту

Завдання служби внутрішнього аудиту. Функції та принципи діяльності внутрішніх аудиторів. Основні напрямки роботи служби внутрішнього аудиту. Структура служби внутрішнього аудиту. Права і обов'язки працівників служби внутрішнього аудиту.
Необхідність і можливість створення відділу внутрішнього аудиту. Посадові інструкції працівників відділу внутрішнього аудиту. Оцінка економічної ефективності діяльності відділу внутрішнього аудиту.

Тема 5. Регламентація внутрішнього аудиту

Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів. Регламентація внутрішнього аудиту в РФ. Незалежний внутрішній аудит.

Тема 6. Попередня підготовка внутрішнього аудиту

Основи методики проведення внутрішнього аудиту. Планування аудиторської перевірки внутрішніми аудиторами.
Оцінка стану бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю.

Тема 7. Основи методики внутрішнього аудиту

Основні етапи внутрішнього аудиту. Методики аналізу та оцінки діяльності підрозділів і філій.
Документування внутрішнього аудиту.

Тема 8. Процедури внутрішнього аудиту

Розподіл обов'язків. Система підтвердження повноважень. Документальний і фактичний способи контролю. Система незалежних перевірок. Документальне оформлення процедур внутрішнього аудиту.

Тема 9. Організація внутрішнього аудиту реалізації продукції

Цілі внутрішнього аудиту реалізації продукції. Основні напрямки та процедури внутрішнього аудиту реалізації продукції. Оцінка документообігу та порядку проведення інвентаризації. Документування структури внутрішнього контролю.

Тема 10. Організація внутрішнього аудиту грошових надходжень

Цілі внутрішнього аудиту грошових надходжень. Основні напрямки та процедури внутрішнього аудиту грошових надходжень. Оцінка документообігу та порядку проведення інвентаризації.

Тема 11. Організація внутрішнього аудиту постачання

Цілі внутрішнього аудиту постачальницької діяльності. Основні напрямки та процедури внутрішнього аудиту постачальницької діяльності. Оцінка документообігу та порядку проведення інвентаризації.

Тема 12. Організація внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості

Цілі внутрішнього аудиту погашення дебіторської та кредиторської заборгованості. Основні напрямки та процедури внутрішнього аудиту погашення дебіторської та кредиторської заборгованості. Оцінка документообігу та порядку проведення інвентаризації.

Тема 13. Організація внутрішнього аудиту руху товарно-матеріальних цінностей

Цілі внутрішнього аудиту руху ТМЦ. Основні напрямки та процедури внутрішнього аудиту руху ТМЦ. Оцінка документообігу та порядку проведення інвентаризації.

Тема 14. Організація внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом

Цілі внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом. Основні напрямки та процедури внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом. Оцінка документообігу та порядку проведення інвентаризації.

Тема 15. Організація внутрішнього аудиту основних засобів

Цілі внутрішнього аудиту основних засобів. Основні напрямки та процедури внутрішнього аудиту основних засобів. Оцінка документообігу та порядку проведення інвентаризації.

Тема 16. Організація внутрішнього аудиту виробництва продукції

Цілі внутрішнього аудиту виробництва продукції. Основні напрямки та процедури внутрішнього аудиту виробництва продукції. Оцінка документообігу та порядку проведення інвентаризації.

Тема 17. Організація внутрішнього аудиту інвестицій

Цілі внутрішнього аудиту інвестицій. Основні напрямки та процедури внутрішнього аудиту інвестицій. Оцінка документообігу та порядку проведення інвентаризації.

наверх

Для реєстрації участі в семінарі, заповніть, будь ласка, заявку.
Після отримання заявки співробітники НОУ "ІВП" зв'яжуться з Вами.

Заявка на корпоративний семінр:
«Програма підвищення кваліфікації аудиторів № 25" Внутрішній аудит "»

Главная Партнеры Контакты    
Cистема управления сайта от студии «АртДизайн»